HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA
62492798000193
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 04/01/2020 a 04/01/2021 | R$ 921,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de 15 unidades de flip chart | 16/07/2019 a 31/12/2019 | R$ 448,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92019 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | Aquisição de material de escritório para ADSPA/COPEC | 26/11/2019 a 26/12/2019 | R$ 777,18 | consultar contratos no Portalcontrato nº 511252019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEL(PAPEL EMBR.)DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E UNIDADES DESTA GEXFLO, BEM COMO PARA A SR-III, COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE SRP Nº 01/2018 - DO PREGÃO Nº 01/2018, REALIZADO PELA CGLCO/INSS/DF - UASG 512006. | 13/11/2018 a 13/11/2019 | R$ 77,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000542018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II. | 10/09/2018 a 10/09/2019 | R$ 280,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000342018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 24/08/2018 a 24/08/2019 | R$ 390,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000702018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FITA GOMADA DE PVC - PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM TEÓFILO OTONI - MG E UNIDADES VINCULADASA ELA. | 18/02/2019 a 18/08/2019 | R$ 448,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Para aquisição de material de consumo para atender as necessidades da GEX Campos dos Goytacazes e unidades vinculadas. | 02/05/2018 a 02/05/2019 | R$ 112,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 07/03/2018 a 07/03/2019 | R$ 1.246,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152018 |
| Empresas de Energia | Fita adesiva papel crepado 60.c 25mm 0,15mm 50m mascaramento de pintura | 01/09/2018 a 31/01/2019 | R$ 4.798,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 258712018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM TEÓFILO OTONI MG. | 10/07/2018 a 10/01/2019 | R$ 336,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE UBERABA E UNIDADES VINCULADAS. | 02/04/2018 a 02/01/2019 | R$ 342,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para GEXJFR e unidades vinculadas | 25/04/2018 a 25/10/2018 | R$ 460,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência | 22/09/2017 a 22/09/2018 | R$ 588,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 512017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (caixas de arquivo) para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | 21/09/2017 a 21/09/2018 | R$ 9.960,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo/expediente para atender as necessidades da GEXGOI e unidades do interior. | 24/08/2017 a 24/08/2018 | R$ 9.070,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS e unidades vinculadas. | 18/07/2017 a 18/07/2018 | R$ 15.377,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais diversos:consumoexpediente, copa, alimentos,higienização,hidro-elétricos, etc | 10/07/2017 a 10/07/2018 | R$ 4.332,59 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 07/07/2017 a 07/07/2018 | R$ 2.223,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo, conforme_especificações e quantitativos estabelecidos_no Termo de Referência, Anexo I do Edital doEdital do Pregão Eletrônico nº08/2016. | 05/07/2017 a 04/07/2018 | R$ 1.351,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de bobinas térmicas para máquina de senha, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência | 30/06/2017 a 30/06/2018 | R$ 9.336,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 472017 |
| Instituto Nacional de Colonização e Reforma | Aquisição de materiais de expedientes, material de ar condicionamento e embalagem, material de copa e cozinha, material elétrico e eletrônico, material de gêneros alimentícios e máquinas e equipamentos energéticos para atender as necessidades do INCRA/BA. | 28/06/2017 a 28/06/2018 | R$ 90.888,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Objeto: Aquisição de materiais de expedientes, material de ar condicionamento e embalagem, material de copa e cozinha, material elétrico e eletrônico, material de gêneros alimentícios e máquinas e equipamentos energéticos para atender as necessidades do INCRA/BA. | 28/06/2017 a 28/06/2018 | R$ 90.888,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência | 27/06/2017 a 27/06/2018 | R$ 14.940,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 462017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 15/05/2017 a 15/05/2018 | R$ 7.470,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender às necessidades e demandas da Gerência Executiva do INSS em Anápolis e demais unidade a ela vinculadas. | 19/04/2017 a 19/04/2018 | R$ 6.350,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, para atender às unidades vinculadas às Gerências Esecutivas do INSS/MT. | 30/03/2017 a 30/03/2018 | R$ 16.597,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 18/05/2017 a 31/12/2017 | R$ 41.533,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (agenda, tinta p/ carimbo, bloco de recado, capa p/ encadernação, extrator de grampo, marcador de página, bandeja p/ expediente, caixa arquivo, lixeira, bobina de papel kraft, pasta arquivo c/aba e elástico, pasta az, pasta em plástico of. em L), itens 01,08,11, 43, 48, 73, 83, 88, 91, 96, 97, 100, 102, 103, 104 e 105. | 27/03/2017 a 31/12/2017 | R$ 34.403,15 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (caixas arquivo de papelão). | 04/05/2017 a 31/12/2017 | R$ 24.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 17/05/2017 a 31/12/2017 | R$ 1.213,76 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Compra de material de consumo para a GEXUBB e Unidades Vinculadas. | 21/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 1.144,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3262017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 30/12/2016 a 30/12/2017 | R$ 1.712,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 12/12/2016 a 12/12/2017 | R$ 856,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo (caixar para arquivo) para atender a Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS e unidades vinculadas. | 01/12/2016 a 30/11/2017 | R$ 7.470,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (pasta de arquivo) para uso desta Gerência Executiva. | 24/11/2016 a 24/11/2017 | R$ 1.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 805402016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo visando atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Anápolis e das unidades vinculadas. | 21/11/2016 a 21/11/2017 | R$ 7.470,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 342016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (lixeiras) para uso desta Gerência Executiva e suas unidades vinculadas. | 31/10/2016 a 31/10/2017 | R$ 1.167,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 805012016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (bens comuns),conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2016, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Imperatriz/MA E demais unidades a ela vinculadas. | 25/10/2016 a 25/10/2017 | R$ 1.338,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 512016 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Material de expediente | 26/12/2016 a 25/04/2017 | R$ 19.355,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12542016 |
| Sem informação | OBJETO: Material de expediente | 26/12/2016 a 25/04/2017 | R$ 19.355,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12542016 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Materiais de expediente. | 14/10/2016 a 28/12/2016 | R$ 5.695,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 11962016 |
| Sem informação | OBJETO: Materiais de expediente. | 14/10/2016 a 28/12/2016 | R$ 5.695,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 11962016 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Materiais de expediente diversos. | 12/04/2016 a 26/06/2016 | R$ 28.079,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 10012016 |
| Sem informação | OBJETO: Materiais de expediente diversos. | 12/04/2016 a 26/06/2016 | R$ 28.079,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 10012016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para suprir a demanda desta GEX e Jurisdição. | 30/09/2015 a 27/03/2016 | R$ 259,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para suprir demanda desta GEX e jurisdição. | 11/06/2015 a 11/12/2015 | R$ 817,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (etiquetas para protocolo) para atendimento da GEX Ouro Preto e unidades subordinadas. | 27/04/2015 a 24/10/2015 | R$ 2.599,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32015 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisição de materiais de escritório para SE ARARAQUARA | 26/08/2014 a 27/11/2014 | R$ 5.327,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 833162014 |
| Empresas de Energia | Etiqueta autoadesiva branca dimensÕes da etiqueta: largura 25,4mm comprimento 10 | 28/07/2014 a 27/11/2014 | R$ 2.999,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 227312014 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisição de materiais de escritório para SE ARARAQUARA | 26/08/2014 a 27/11/2014 | R$ 5.327,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 833162014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades desta Gerência Executiva. | 12/08/2013 a 31/12/2013 | R$ 2.589,13 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (Pasta de Poliondas), de acordo com as condições estabelecidas no Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 03/2013. | 17/06/2013 a 16/07/2013 | R$ 2.460,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linnha de escritório com a finalidade de atenderas necessidade da Gex Piracicaba e unidades aela vinculadas. | 10/12/2012 a 09/04/2013 | R$ 900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432012 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Contrataçao de empresa especializada em fornecimento de Insumos Agropecuarios para o IFMA Campus Maracana | 12/01/2012 a 12/01/2013 | R$ 44.620,38 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102012 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo | 16/05/2012 a 31/12/2012 | R$ 149.104,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222012 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo: Cola plástica e Colchetes nº 08 e 06. | 30/07/2012 a 31/12/2012 | R$ 1.845,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para reposição de estoque da Agencia Nacional de Transportes Terrestres/ANTT. | 30/12/2011 a 29/12/2012 | R$ 485.131,66 | consultar contratos no Portalcontrato nº 852011 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo,conforme especificações e quantitativos estabelecidosno Termo de Referência,Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 12/2011,para atender as necessiades da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste e as Gerências Executivas em Belém, Manaus, Boa Vista, Rio Branco, Macapá e Porto Velho. | 12/12/2011 a 11/12/2012 | R$ 90.995,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1382011 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo da linha de expediente,conforme especificações e condições constantes do edital e anexos. | 22/12/2011 a 21/03/2012 | R$ 3.069,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402011 |
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