MARISTELA DA SILVA SOUSA
27423859000160
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2026 | R$ 29.411,37 | consultar emendas no Portalcódigo 202638990005 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 6.758,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202538990018 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 29.425,38 | consultar emendas no Portalcódigo 202538990018 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 24.832,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202438990002 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 4.019,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202438990002 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 13.825,56 | consultar emendas no Portalcódigo 202438990002 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 13.471,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202438990002 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 328,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202438990002 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 9.276,14 | consultar emendas no Portalcódigo 202438990002 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 5.809,87 | consultar emendas no Portalcódigo 202438990002 |
| ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 4.016,54 | consultar emendas no Portalcódigo 202438990002 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Defesa | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHOS GLOBAIS VÃO ABRANGER TODO O VALOR DO CONTRATO | 09/04/2026 a 09/04/2027 | R$ 46.729,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212026 |
| Ministério da Defesa | Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE QUANTITATIVO DE RANCHO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ (GERENCIADORA) E SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA 12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (PARTICIPANTE), ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO NO 90049/2025. | 30/03/2026 a 30/03/2027 | R$ 432.206,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 900112026 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/06/2025 a 25/11/2025 | R$ 18.178,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 900082024 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios e bebidas para aulas práticas no IFSP Câmpus São Roque. | 25/02/2019 a 24/02/2020 | R$ 8.775,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, café torrado e moido embalado a vacuo em emablagens individuais de 500g para suprimento das necessidades da GEX São João da Boa Vista e unidades vinculadas. | 16/01/2018 a 16/01/2019 | R$ 9.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para aGerência Executiva de Barbacena e unidades a ela vinculadas. | 09/03/2018 a 31/12/2018 | R$ 4.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de copa e cozinha (café). | 29/12/2017 a 28/12/2018 | R$ 9.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo ( na linha de genero alimentício) café para a GEX Bauru e suas Unidades vinculadas | 19/12/2017 a 18/12/2018 | R$ 566.162,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 492017 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios e bebidas para aulas práticas no IFSP Câmpus São Roque. | 14/08/2017 a 13/08/2018 | R$ 5.428,79 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - do tipo copa e cozinha | 11/04/2018 a 08/08/2018 | R$ 5.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de café a vacuo | 02/04/2018 a 31/07/2018 | R$ 9.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de gêneros alimentícios - café torrado e moído, para abastecer a Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP e as Unidades Operacionais a ela vinculadas. | 27/03/2018 a 27/07/2018 | R$ 6.119,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, café tradicional, para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e suas unidades subordinadas. | 29/12/2017 a 29/04/2018 | R$ 7.520,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender a Gerência Executiva do INSS em São José dos Campos/SP e unidades subordinadas. | 29/12/2017 a 29/04/2018 | R$ 2.350,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (café) para a GEX Jundiaí e unicades vinculadas. | 27/12/2017 a 27/04/2018 | R$ 5.640,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 482017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - do tipo copa e cozinha, com a finalidade de atender as necessidades da GEX Araraquara e unidades vinculadas. | 26/12/2017 a 26/04/2018 | R$ 9.992,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 502017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha copa e cozinha, 1000 pacotes de café tradicional torrado e moído, para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Taubaté/SP e suas unidades subordinadas. | 26/12/2017 a 26/04/2018 | R$ 9.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de copa e cozinha (café) para a Gerência Executiva Santo André/SP a Agências jurisdicionadas | 20/12/2017 a 20/04/2018 | R$ 4.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de concumo da linha de copa e cozinha para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | 20/12/2017 a 20/04/2018 | R$ 4.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402017 |
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