C.L.C. MAUES LTDA
23085871000150
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 7.380,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020004 |
| SILVIA WAIAPI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 1.680,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444770009 |
| CAMILO CAPIBERIBE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 2.513,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202339250016 |
| LUIZ CARLOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 120,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202326740001 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo conforme as especificacoes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia, anexo I do Edital | 08/04/2019 a 08/04/2020 | R$ 14.029,45 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22019 |
| Fundo de Amparo ao Trabalhador | Aquisição de materiais de limpeza e utensílios estocáveis a fim de atender as necessidades da SRTb/AP. | 26/11/2018 a 26/11/2019 | R$ 1.833,25 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo para atender as unidades da Gerência Excutiva Macapá | 03/09/2018 a 03/09/2019 | R$ 18.175,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Fornecimento de material de consumo conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos mo termo de referencia, anexo I do edital do pregao eletronico nº 01/2016 | 07/05/2018 a 07/05/2019 | R$ 6.308,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material para as unidades da gex/Mcapa, conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos no termo de referencia. | 07/07/2017 a 07/07/2018 | R$ 10.246,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Fundo de Amparo ao Trabalhador | Aquisição de copo descartável para água de 180 ml, visando atender as necessidades da Superintendência Regional do Trabalho no Amapá. | 13/06/2017 a 13/06/2018 | R$ 4.040,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42017 |
| Empresas de Energia | Aquisição de açucar | 01/12/2016 a 15/12/2016 | R$ 2.550,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12462016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia, Anexo I do Edital n. 001/2015 itens 1, 4 e 21. | 26/08/2015 a 25/08/2016 | R$ 4.837,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 14/05/2015 a 13/05/2016 | R$ 9.449,76 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12015 |
| Fundo de Amparo ao Trabalhador | Aquisição de açúcar refinado fardo com 30 quilos, copo descartável para água de 180ml, copo descartável para café 50ml, visando atender às necessidades da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amapá - SRTE/AP, e Agência do Município de Santana-AP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de referência neste edital e seus anexos. | 08/09/2014 a 08/09/2015 | R$ 15.398,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72014 |
| Sem informação | OBJETO: Material de limeza | 23/01/2015 a 30/04/2015 | R$ 13.979,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6102014 |
| Empresas de Energia | Materiais de limpeza | 23/01/2015 a 23/03/2015 | R$ 13.979,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6102015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Fornecimento de material de consumo para a GEXMCP/AP. | 05/03/2014 a 04/03/2015 | R$ 7.485,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52014 |
| Sem informação | OBJETO: Cafe torrado | 12/12/2013 a 12/12/2014 | R$ 5.665,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 824012013 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Mterial de limpeza | 05/06/2014 a 16/07/2014 | R$ 41.318,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 830152014 |
| Sem informação | OBJETO: Mterial de limpeza | 05/06/2014 a 16/07/2014 | R$ 41.318,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 830152014 |
| Sem informação | OBJETO: Copos descartaveis | 17/03/2014 a 17/04/2014 | R$ 15.270,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 826962014 |
| Sem informação | OBJETO: Material de limpeza | 26/11/2013 a 26/01/2014 | R$ 15.963,88 | consultar contratos no Portalcontrato nº 822702013 |
| Sem informação | OBJETO: Material de consumo | 18/09/2013 a 18/11/2013 | R$ 8.849,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 818192013 |
| Sem informação | OBJETO: Material de limpeza | 18/09/2013 a 18/11/2013 | R$ 8.849,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 818192013 |
| Sem informação | OBJETO: Material de escritorio | 18/09/2013 a 03/11/2013 | R$ 3.521,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 818272013 |
| Sem informação | OBJETO: Copo descartável | 08/07/2013 a 08/08/2013 | R$ 3.073,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 814712013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 01/04/2013 a 29/06/2013 | R$ 2.008,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (açucar), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no anexo I do Termo de Referencia, do Edital do Pregão Eletrônico 07/2012 | 04/03/2013 a 01/06/2013 | R$ 558,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162013 |
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